EMPENHO: 02010217 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010217

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 77,90

Fornecedor: TIM S.A

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 015/2023-DIV

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: DES. SOCIA

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST

Unid. orçamentária: 07.22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.044 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Histórico

REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICITAÇÃO N° 015/2023-DIV, COMPETENCIA 01/2025