|
16/07/2025
|
EMPENHO: 16060020 PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 3391.
|
R$ 2.698,38 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 08070015 BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 620.
|
R$ 6.536,40 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 07070020 GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 311.
|
R$ 12.180,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 04060093 PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 3393.
|
R$ 2.698,38 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 08070014 BELLA CASA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 619.
|
R$ 4.012,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 07070021 GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVILMENTO SOCIAL. NF 310.
|
R$ 8.960,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 02060093 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
R$ 197,13 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01070140 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO AGRUPAMENTO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
|
R$ 5.835,71 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 11070001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIA 18/07/2025 REFERENTE AO NUMERO DE CLIENTE 17481251. COMLEMENTAR AO DID 52932025 -EMPENHO:03060101.
|
R$ 537,51 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 03060101 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIA 18/07/2025 REFERENTE AO NUMERO DE CLIENTE 17481251.
|
R$ 7.000,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01070146 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO PARA O DIA 18/07/2025 ,REFERENTE AO NUMERO DE CLIENTE 9009860.
|
R$ 4.693,87 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 02050189 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM - TCE/CE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. NF 2917.
|
R$ 37.500,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 15050003 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM ? TCE/CE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025013101-14 RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025.31.01.01. NF 2915.
|
R$ 35.600,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01070142 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DE CAUCAIA.
|
R$ 501,12 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 23060006 MOACIR DE SOUSA SOARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIAS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZANTE/MG, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2025, OBJETIVANDO DISCUTIR E FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICPAL, PROMOVENDO A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE GESTORES E TÉCNICOS DA ÁREA, ALÉM DE CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE PARA O APRIMORAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
|
R$ 2.400,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 02050014 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LICITAÇÃO, COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESENVOLVIDOS PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA POR DIVERSAS SECRETARIAS COM A INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AO USUÁRIO, TREINAMENTOS E CONSTANTES ATUALIZAÇÕES DE RECURSO, DESTINADOS A ATENDER A SEFIN. CONFORME CONTRATO N° 2022.03.09.01-01, COMPETÊNCIA DE MAIO. NF 2914.
|
R$ 36.500,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 02050187 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM - TCE-CE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.31.01-04. NF 2918.
|
R$ 6.800,00 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01040467 ALUCOM LTDA-EPP
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO. NF 28160.
|
R$ 7.609,73 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01040007 ALUCOM LTDA-EPP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, COM BASE EM MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA ITIL ? INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY, CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO CONTRATO 2021.08.02.01-09. NF - 28119.
|
R$ 2.620,29 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01070160 BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
R$ 228,42 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 02050151 BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
|
R$ 10,45 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 03020200 BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
|
R$ 12,69 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 08040004 ALUCOM LTDA-EPP
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, COM BASE EM MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA ITIL ? INFORMATION TECHNOLOLY INFRASTRUCTURE LIBRATY®, CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE. NF 28113.
|
R$ 5.588,55 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01070137 PASEP-NORMAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
R$ 468,54 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01040435 ALUCOM LTDA-EPP
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
ALOR QUE SE EMPENHA PARA AMPARAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025 CONFORME JUSTIFICATIVA, PORTARIAS E LEI DE DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA. NF 28125.
|
R$ 3.005,46 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01040265 ALUCOM LTDA-EPP
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIA E CORRETIVA IN LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS. COM BASE EM MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA ITIL-INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY, CUJOS SERVIÇOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDOS DE NIVEL DE SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PATRIMONIO E TRANSPORTE.NF:28028
|
R$ 10.868,59 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01040207 ALUCOM LTDA-EPP
|
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATUAÇÃO NOS PROCESOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS, COM BASE NAS MELHORES PRETICAS DEFINIDAS PELA ITIL - INFORMATION TECHONOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY, CUJO SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVES DO NIVEL DE SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 2021.08.02.01-12..
|
R$ 5.068,54 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01040466 ALUCOM LTDA-EPP
|
36 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA/CE CONFORME CONTRATO Nº2021.08.02.01 - ABRIL/2025.NF:28133.
|
R$ 12.685,61 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 01040430 ALUCOM LTDA-EPP
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECULT
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSINSTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. NF 28153.
|
R$ 3.005,46 |
|
|
16/07/2025
|
EMPENHO: 02050135 MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 683.
|
R$ 2.582,86 |
|