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28/02/2025
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EMPENHO: 10020001 RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRATESTRURURA - SEINFRA
DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PROVENIENTE AO CONTRATO Nº 001/2025.001 - SEINFRA. NF 771
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R$ 199.828,12 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 27020040 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ) DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO MUNICIPAL DO EXERCICIO 2021 A 2024, PARA REGULARIZAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SEOTR PUBLICO.
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R$ 49,45 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 27020034 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESA COM ENCARGOS PARA QUITAÇÃO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PUBLICO( CADIN ), PARA REGULARIZAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CREDITOS NÃO QUITADOS DO SEOTR PUBLICO
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R$ 11.258,28 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 21020005 BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.02/2025
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R$ 25,38 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 28020002 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA.-
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R$ 1.060,47 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 03020182 BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE.
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R$ 63,49 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 14020002 BANCO DO BRASIL S/A
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA EXERCICIO 2025.-
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R$ 4,06 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010235 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, COMFORME O CONTRATO N 2022050501-25 E A LICITAÇÃO N 2022050501-DIVE, VEUCULOS DE PLACAS SBG-9C39, SAW-0G39, COMPETENCIA JANEIRO 2025 NF 7562025
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R$ 748,12 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010116 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULOS PLACAS SBU-5I19, SAP-7J49, SAT-4G19, CONFORME CONTRATO N° 2022050501-25 E A LICTAÇÃO PREGÃO Nº 2022050501-DIVE. NF 8276
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R$ 1.533,96 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 16010010 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBM-9A39, SBN-5F49, CONFORME CONTRATO N 2022050501-25 E A LICITAÇÃO N 2022050501-DIVE, COMPETENCIA JANEIRO 2025 NF 8278
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R$ 755,45 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 16010004 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, VEICULO PLACA SBN-5F49, CONFORME O CONTRATO N° 2022050501-25 E A LICITAÇÃO PREGÃO N° 2022050501-DIVE. NF 8886
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R$ 547,90 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010236 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SBO-7C19, CONFORME O CONTRATO N° 2022050501-25 E A LICITAÇÃO N° 2022050501-DIVE, COMPETENCIA JANEIRO 2025 NF 8883
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R$ 1.510,23 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 16010009 7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, PLACAS SAQ-1J39, SBO-7C19, CONFORME O CONTRATO N 2022050501-25 E A LICITAÇÃO N 0222050501-DIVE, COMPETENCIA JANEIRO 2025 NF 8275
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R$ 1.084,42 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 19020001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE EXERCICIO 2025.-
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R$ 122,39 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010031 TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO 2023122701/003 E A LICITAÇÃO N 015/2023-DIV, COMPETENCIA JANEIRO 2025
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R$ 77,90 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010138 TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICITAÇÃO PREGÃO N° 015/2023-DIV, COMPETÊNCIA JANEIRO 2025
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R$ 856,90 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010222 MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SINAL DE INTERNET DESTINADO A ESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122910-11 E O CONTRATO N° 2023122910, COMPETENCIA JANEIRO 2025 NF 534
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R$ 2.153,20 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010141 TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICITAÇÃO PREGÃO N° 015/2023-DIV, COMPETÊNCIA JANEIRO 2025
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R$ 77,90 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010168 MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME CONTRATO N° 2023122910-11 E A LICITAÇÃO N°2023122910, COMPETENCIA JANEIRO 2025. NF 535
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R$ 5.550,24 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010140 TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICITAÇÃO PREGÃO N° 015/2023-DIV, COMPETÊNCIA JANEIRO 2025
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R$ 233,70 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010139 TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL NESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICITAÇÃO PREGÃO N° 015/2023-DIV, COMPETÊNCIA JANEIRO 2025
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R$ 155,80 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010171 ALUCOM LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME CONTRATO N° 2021080201-02 E A LICITAÇÃO N° 2021.08.02.01, COMPETENCIA JANEIRO 2025 NF 27582
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R$ 1.152,88 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010217 TIM S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A UNIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 2023122701/003 E A LICITAÇÃO N° 015/2023-DIV, COMPETENCIA 01/2025
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R$ 77,90 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 26020027 FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE - SPT
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.REF.02/2025
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R$ 29.318,09 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 26020026 FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
REF.- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE REF 02/2025.-
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R$ 33.600,61 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 26020140 FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.REF.02/2025.
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R$ 743,64 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 26020141 FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.REF.02/2025.
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R$ 6.320,94 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 26020142 FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.REF.02/2025.
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R$ 12.270,06 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 26020143 FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.REF.02/2025.
|
R$ 743,64 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 26020144 FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO - SDST
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.REF.02/2025.
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R$ 22.683,63 |
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